预决算公开
六安市人民检察院2016年部门预算情况
时间:2016-02-22  作者:  新闻来源: 【字号: | |

部门基本概况

 

一、六安市人民检察院主要职责

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》文件规定,安徽省六安市人民检察院主要职责是:

   1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

  2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。

  3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

  4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

  5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监。

  6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

 

二、安徽省六安市人民检察院2016年主要工作任务

2016年主要工作任务是:一是着力保障幸福六安建设;二是着力强化法律监督职能;三是着力推进严格公正司法;四是着力深化司法体制改革。

 

三、2016年预算编制指导思想和原则

根据2016年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2016年主要工作任务,编制2016年部门预算的指导思想和原则是:

指导思想:认真贯彻落实党的十八届三中全会精神,按照财政部关于“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的总体要求,全面推进市本级预算绩效管理,着力构建覆盖所有财政性资金,并贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制,提高财政资金的使用效益,提升政府公共服务水平,促进我市经济社会持续健康较快发展。

基本原则:1、全面完整、真实合法;

          2、积极稳妥,公开透明;

          3、强化约束、注重绩效。

 

四、部门机构设置和人员情况

安徽省六安市人民检察院由六安市人民检察院本级和0个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2016年人员实有数

2015年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

94

145

93

3

37

139

94

3

32

6

-1

0

5

 安徽省六安市人民检察院本级

行政单位

94

145

93

3

37

139

94

3

32

6

-1

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2016年市直基本支出供给政策,安徽省六安市人民检察院本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/.

单位名称

预算供给形式

/

定额标准

安徽省六安市人民检察院本级

全额供给

行政二档

5500

 

 

 

 

 

2016年部门一般公共预算安排情况

 

一、2016年部门收入预算总体情况

2016年部门组织收入560万元,部门可支配收入2084.25万元,具体情况如下表:

 

12016年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2016年预期数

2015年预期数

增减数

增减幅度(%)

合计

560

560

0

0

专项收入

 

 

 

 

行政事业性收费收入

 

 

 

 

罚没收入

560

560

0

0

国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

 

纳入预算管理的其他非税收入

 

 

 

 

纳入特设户管理的非税收入

 

 

 

 

政府性基金收入

 

 

 

 

 

组织收入项目说明如下:

1)专项收入0万元。

2)行政事业性收费收入0万元。

3)罚没收入主要包括:检察院罚没收入560万元。

4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

5)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

6)纳入特设户管理的非税收入0万元。

7)政府性基金收入0万元。

 

22016年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2016年预算数

2015年预算数

增减数

增减幅度(%)

/减原因分析

合计

2084.25

1833.94

250.31

13.65

基本支出增加

财政预算内拨款

1393.25

1635.74

-242.49

-14.82

 

财政预算内拨补办案补助收入

302

0

302

100

 

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

 

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

转移性收入

389

0

389

100

 

上年结余

0

198.2

-198.2

-100

 

   

    二、2016年部门支出预算总体情况

2016年部门支出预算总额2084.25万元,同上年相比增加250.31万元。其中:财政拨款(补助)安排1695.25万元,同上年相比增加59.51万元。具体情况如下表:

 

12016年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2016年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款

财政预算内拨补办案补助收入

纳入预算内管理的非税收入

合 计

2084.25

1695.25

1393.25

302

 

 

389

 

人员支出

1243.76

1243.76

1243.76

 

 

 

 

 

 工资福利支出

875.97

875.97

875.97

 

 

 

 

 

 对个人和家庭的补助

367.79

367.79

367.79

 

 

 

 

 

定额公用支出

149.49

149.49

149.49

 

 

 

 

 

其中:综合定额

57.2

57.2

57.2

 

 

 

 

 

项目支出

691

302

 

302

 

 

389

 

 

22016年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2016年财政拨款(补助)安排

2015年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款

财政预算内拨补办案补助收入

纳入预算内管理的

非税收入

小计

财政预算内拨款

财政预算内拨补办案补助收入

纳入预算内管理的

非税收入

增减额

增长(%)

合计

1695.25

1393.25

302

 

1635.74

1635.74

 

 

59.51

3.64

人员支出

1243.76

1243.76

 

 

926.51

926.51

 

 

317.25

34.24

 工资福利支出

875.97

875.97

 

 

648.59

648.59

 

 

227.38

35.06

 对个人和家庭的补助

367.79

367.79

 

 

277.92

277.92

 

 

89.87

32.34

定额公用支出

149.49

149.49

 

 

152.23

152.23

 

 

-2.74

-1.8

 其中:综合定额

57.2

57.2

 

 

61.15

61.15

 

 

-3.95

-6.46

项目支出

302

302

302

 

557

557

 

 

-255

-45.78

 

3、各项支出增减原因分析:

2016年财政预算内拨款安排共增加59.51万元,其中:

1)人员支出增加317.25万元,原因是:2015年调资后人员工资普遍增加。

2)定额公用支出减少2.74万元,原因是:我院编制由2015年的103个减少到94个。

3)项目支出减少255万元,原因是:中央和省级政法转移支付资金减少。

 

42016年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2016年预算数

2015年预算数

增减额

增减幅(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他

小计

财政拨款(补助)安排

其他

合计

2084.25

1695.25

389

1833.94

1635.74

198.2

250.31

13.65

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

2084.25

1695.25

389

1833.94

1635.74

198.2

250.31

13.65

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年共安排项目支出4项,资金总额691万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排302万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排 0万元,转移性收入安排389万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

 

(一)安徽省六安市人民检察院本级2016年项目支出安排情况说明

1、办案业务费430万元,其中:财政预算内拨补办案补助支出安排225万元,转移性收入安排205万元。

项目立项依据:依据《人民检察院财务管理暂行办法》(财行[2014]2号)文件规定的检察业务费开支范围申报此项目。

项目内容:因办案业务发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

项目起止时间:201611日至20161231日。

项目级次:本项目属于本单位支出和专项转移支付。

项目经济科目细化编制为:办公费55万元,印刷费10万元,邮电费10万元,差旅费230万元,会议费10万元,培训费75万元,其他商品和服务支出40万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

2、“两房”设施、设备维护支出50万元,其中:财政预算内拨补办案补助支出安排50万元。

项目立项依据:依据《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》(文号建标[2010]140号)规定的“两房”建设标准,需对“两房”设施进行维修维护,特申报此项目。

项目内容:用于对办案用房和专业技术用房,以及办案工作区的日常维修维护。

项目起止时间:201611日至20161231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:维修(护)费50万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

3、业务装备经费184万元,其中:转移性收入安排184万元。

项目立项依据:依据参照《县级人民检察院基本业务装备配备实施标准(试行)》(财行[2010]360号)和《“十二五”时期科技强检规划纲要》(高检发[2011]号)相关标准要求,申报此项目。

项目内容:被装购置费,办公设备购置,专用设备购置,信息网络购建,其他交通工具购置。

项目起止时间:201611日至20161231日。

项目级次:本项目属于专项转移支付。

项目经济科目细化编制为:被装购置费6万元,办公设备购置20万元,专用设备购置82万元,信息网络购建36万元,其他交通工具购置40万元。

项目政府采购预算金额184万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

4、法定工作日外加班补贴27万元,其中:财政预算内拨补办案补助支出安排27万元。

项目立项依据:根据《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》(人社部发[2013]17号)规定申报此项目。

项目内容:因办案业务需要产生的加班费支出。

项目起止时间:201611日至20161231日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:其他对个人和家庭补助支出27万元。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

四、2016年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,安徽省六安市人民检察院2016年编制预算绩效目标的项目共3个,资金总额664万元,其中:财政预算内拨款安排,0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排275万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排389万元,上年结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2016年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2016年财政拨款安排

非税收入专户核拨收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款

财政预算内拨补办案补助收入

纳入预算内管理的非税收入

合计

664

275

 

275

 

 

389

 

安徽省六安市人民检察院

664

275

 

275

 

 

389

 

办案业务费

430

225

 

225

 

 

205

 

“两房”设施、设备维护支出

50

50

 

50

 

 

 

 

业务装备经费

184

 

 

 

 

 

184

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年部门政府性基金预算安排情况

2016年安徽省六安市人民检察院政府性基金收入预算0万元。

2016年安徽省六安市人民检察院政府性基金支出预算0万元。

 

2016年部门社会保险基金预算安排情况

2016年安徽省六安市人民检察院社保基金收入预算0万元。

2016年安徽省六安市人民检察院社保基金支出预算0万元。

 

2016年部门国有资本经营预算安排情况

2016年安徽省六安市人民检察院国有资本经营收入预算0万元。

2016年安徽省六安市人民检察院国有资本经营支出预算0万元。

 

2016年政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求,结合部门实际,2016年共安排政府采购支出1项,资金总额184万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排 184万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、     业务装备经费184万元,其中:转移性收入安排 184万元。

采购目录及数量:台式计算机2010万元,激光打印机(彩色)120万元,扫描仪12万元,乘用车(轿车)240万元,空调机2010万元,政法、检测专用设备260万元,被服装具206万元,软件开发服务130万元,运行维护费6万元。

采购计划实施时间:201611日至20161231日。

 

2016年政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2016年共安排政府购买服务支出0项,资金总额0万元。

 

2016年资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2016年共安排资产购置支出1项,资金总额184万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排184万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、业务装备经费184万元,其中:转移性收入安排184万元。

主要购置:台式机2010万元,其他计算机设备120万元,其他网络设备16万元,扫描仪12万元,其他计算机软件130万元,多功能一体机120万元,轿车240万元,空调机组2010万元,其他视频设备140万元,被服206万元。

 

2016年机关运行经费安排情况

  2016年六安市人民检察院机关运行经费安排629.49万元,其中:基本支出149.49万元,项目支出480万元。

2016年国有资产占有情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,六安市人民检察院办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,六安市人民检察院共有执法执勤车辆12辆,价值217.35万元,其余车辆均交由公务用车管理平台统一管理。